| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 700.000 | R$ 0 |
| 2023 | R$ 7.503.655 | R$ 5.053.681 |
| 2024 | R$ 13.909.195 | R$ 12.211.557 |
| 2025 | R$ 14.631.650 | R$ 13.494.427 |
| 2026 | R$ 14.582.243 | R$ 10.560.782 |
Prova: Portal da Transparência: fornecedores de 2025 (procure por 47.946.793/0001-08) · Portal da Transparência: fornecedores de 2026 (procure por 47.946.793/0001-08) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- Sede
- Osasco/SP
- Aberta em
- 24/05/1976 (50 anos)
- Porte
- Demais
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 63.183.476
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por secretaria
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Contratos
| Nº | Assinatura | Vigência até | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 0012/24 | 13/03/2024 | 12/09/2024 | R$ 2.835.972,50 | Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de serviços de fretametno diário de 15(quinze) veículos tipo convencional com motorista para o transporte diário na área urbana e rural. |
| 0010/24 | 11/03/2024 | 10/03/2025 | R$ 1.848.000,00 | Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de 440.000 passes de transporte coletivo(carregamento de cartão) para uso nas linhas urbanas de ônibus do Município, destinados aos alunos matriculados nsa instituiçõe |
| 0011/24 | 06/03/2024 | 05/03/2025 | R$ 621.600,00 | Contratação de empresa para fornecimento de passes de transportes coletivo (carregamento de cartões) para uso nas linhas urbanas de ônibus do Município, destinadas aos alunos que se enquadram nas instituições de ensino S |
| 0073/23 | 14/07/2023 | 14/11/2023 | R$ 907.200,00 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de passes de transporte coletivo (carregamento de cartão eletrônico) para uso nas linhas urbanas e ônibus do Município, destinadas aos launos que se enquadram nas |
| 0043/23 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | R$ 1.314.921,60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS DIÁRIO PARA PACIENTES. |
| 0027/23 | 10/03/2023 | 09/03/2024 | R$ 588.000,00 | OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de passes de transporte coletivo para Secretária Municipal da Educação. |
| 0127/22 | 27/09/2022 | 26/09/2032 | R$ 10.628.846,20 | ANEXO I– PROJETO BÁSICO – TERMO DE REFERÊNCIA 1. APRESENTAÇÃO A finalidade do presente Termo de Referência é apresentar os elementos técnicos pré-definidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Transporte |
Empenhos (últimos 35)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Secretaria de Saúde | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS DIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.Empenho 5540/2026 | Mat / serv - tomada 000083/23 | R$ 993.496,32 | R$ 547.884,00 |
| 25/03/2026 | Secretaria de Educação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS (CARREGAMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO).Empenho 5495/2026 | Inexigibilidade 000042/24 | R$ 948.000,00 | R$ 166.992,00 |
| 25/03/2026 | Secretaria de Educação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS (CARREGAMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO).Empenho 5496/2026 | Inexigibilidade 000042/24 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | Chefia de Gabinete do Executivo | Contratação de empresa para transporte coletivo de alunos.Empenho 5470/2026 | Inexigibilidade 000049/24 | R$ 560.000,00 | R$ 203.524,00 |
| 05/01/2026 | Secretaria de Educação | Contratação de empresa para transporte coletivo de alunos (carregamento de cartão eletrônico).Empenho 506/2026 | Inexigibilidade 000042/24 | R$ 360.000,00 | R$ 339.024,00 |
| 05/01/2026 | Secretaria de Saúde | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS DIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.Empenho 527/2026 | Mat / serv - tomada 000083/23 | R$ 328.730,40 | R$ 328.730,40 |
| 05/01/2026 | Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana | Concessão para prestação de serviços de transporte coletivo urbano.Empenho 980/2026 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 12.176.000,00 | R$ 8.956.627,96 |
| 05/01/2026 | Chefia de Gabinete do Executivo | Contratação de empresa para serviço de transporte coletivo de alunos.Empenho 1005/2026 | Inexigibilidade 000049/24 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 30/12/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão de prestação de serviço de transporte coletivo urbano. Apostilamento nº 623/2025.Empenho 25446/2025 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 1.022.710,43 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão de prestação de serviço de transporte coletivo urbano. Apostilamento nº 615/2025.Empenho 24048/2025 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 809.297,39 | R$ 809.297,39 |
| 11/11/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão de prestação de serviço de transporte coletivo urbano - Parecer Jurídico Nº 734/2025/ROR para o período de 01/10/2025 à 31/10/2025.Empenho 21203/2025 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 854.099,84 | R$ 854.099,84 |
| 08/10/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão de prestação de serviços de transporte coletivo urbano conforme PARECER JURIDICO 734/2025/ROR para período de 01/08 Á 31/08/2025.Empenho 19222/2025 | Mat / serv - concorrencia 000224/22 | R$ 1.600.428,90 | R$ 1.600.428,90 |
| 14/08/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão de prestação de serviços de transporte coletivo urbano.Empenho 15335/2025 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 838.632,65 | R$ 838.632,65 |
| 28/03/2025 | Secretaria de Saúde | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS DIÁRIO PARA PACIENTES.Empenho 5555/2025 | Mat / serv - tomada 000083/23 | R$ 986.191,20 | R$ 982.575,17 |
| 20/03/2025 | Gabinete do Prefeito | Contratação de empresa para fornecimento de passes de transporte coletivo para alunos.Empenho 5086/2025 | Inexigibilidade 000049/24 | R$ 672.000,00 | R$ 320.912,59 |
| 19/03/2025 | Secretaria de Educação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS (CARREGAMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO).Empenho 5083/2025 | Inexigibilidade 000042/24 | R$ 1.148.000,00 | R$ 1.138.191,24 |
| 19/03/2025 | Secretaria de Educação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS (CARREGAMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO).Empenho 5084/2025 | Inexigibilidade 000042/24 | R$ 700.000,00 | R$ 340.000,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão para prestação de serviços de transporte coletivo urbano.Empenho 742/2025 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 6.455.000,00 | R$ 6.248.555,98 |
| 06/01/2025 | Gabinete do Prefeito | Contratação de empresa para fornecimento de passes de transporte coletivo para a Secretária Municipal da Educação.Empenho 814/2025 | Inexigibilidade 000049/24 | R$ 170.504,20 | R$ 33.003,30 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Saúde | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DIÁRIO DE ÔNIBUS PARA PACIENTES.Empenho 876/2025 | Mat / serv - tomada 000083/23 | R$ 328.730,40 | R$ 328.730,40 |
| 10/12/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão para prestação de serviços de transporte coletivo urbano.Empenho 24323/2024 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 702.367,81 | R$ 0,00 |
| 27/11/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão para prestação de serviços de transporte coletivo urbano.Empenho 22783/2024 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 750.000,00 | R$ 24.745,04 |
| 22/08/2024 | Gabinete do Prefeito | Pagamento pelos serviços prestados pela empresa West Side Viagens e Turismo Ltda, referente ao Processo de Sindicância Administrativa n.º 001/2024 o qual trata da Inexigibilidade de Licitação n.º 006/Empenho 16393/2024 | Dispensa | R$ 105.672,00 | R$ 105.672,00 |
| 27/03/2024 | Secretaria de Saúde | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS DIÁRIO, PARA PACIENTES.Empenho 5658/2024 | Mat / serv - tomada 000083/23 | R$ 986.191,20 | R$ 876.614,40 |
| 21/03/2024 | Secretaria de Educação | Contratação de serviço de transporte coletivo para os alunos do ensino fundamental e médio.Empenho 5535/2024 | Inexigibilidade 000042/24 | R$ 1.848.000,00 | R$ 1.808.362,41 |
| 20/03/2024 | Secretaria de Educação | Contratação de serviço de fretamento de ônibus para transporte de alunos.Empenho 5509/2024 | Dispensa 000051/24 | R$ 2.835.972,50 | R$ 2.297.138,02 |
| 19/03/2024 | Gabinete do Prefeito | Contratação de empresa para transporte coletivo de alunos.Empenho 5257/2024 | Inexigibilidade 000049/24 | R$ 621.600,00 | R$ 418.979,74 |
| 03/01/2024 | Secretaria de Saúde | Contratação de empresa para fretamento diário de ônibus para transporte de pacientes.Empenho 444/2024 | Mat / serv - tomada 000083/23 | R$ 328.730,40 | R$ 328.730,40 |
| 03/01/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão para prestação de serviço de transporte coletivo urbano.Empenho 659/2024 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 6.440.000,00 | R$ 6.351.314,64 |
| 23/10/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo urbano.Empenho 21398/2023 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 2.062.075,01 | R$ 121.259,13 |
| 25/07/2023 | Secretaria de Educação | Contratação de empresa para fornecimento de passes de transporte coletivo (carregamento de cartão eletrônico) para uso nas linhas urbanas de ônibus do município, destinadas aos alunos que se enquadramEmpenho 13857/2023 | Inexigibilidade 000158/23 | R$ 907.200,00 | R$ 523.353,60 |
| 31/03/2023 | Secretaria de Saúde | Contratação de empresa para fretamento de ônibus para pacientes.Empenho 6773/2023 | Mat / serv - tomada 000083/23 | R$ 1.314.921,60 | R$ 770.653,63 |
| 27/03/2023 | Gabinete do Prefeito | Contratação de empresa para fornecimento de passes de transporte coletivo.Empenho 5384/2023 | Inexigibilidade 000090/23 | R$ 588.000,00 | R$ 327.085,40 |
| 03/01/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo urbano.Empenho 613/2023 | Mat / serv - concorr 000224/22 | R$ 3.311.329,26 | R$ 3.311.329,26 |
| 30/09/2022 | Secretaria de Transporte e Serviços | Concessão para prestação de serviços de transporte coletivo.Empenho 20048/2022 | Mat / serv - concorrencia 000224/22 | R$ 1.275.000,00 | R$ 0,00 |
Prova: Portal da Transparência de Avaré: despesas 2022 (coletado em 07/10/2026 19:09) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2023 (coletado em 07/10/2026 19:10) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2024 (coletado em 07/10/2026 19:11) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2025 (coletado em 07/10/2026 19:18) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2026 (coletado em 07/10/2026 19:19)