| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 191.376 | R$ 179.174 |
| 2026 | R$ 375.401 | R$ 108.191 |
Prova: Portal da Transparência: fornecedores de 2025 (procure por 30.888.187/0001-72) · Portal da Transparência: fornecedores de 2026 (procure por 30.888.187/0001-72) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- Sede
- Camboriu/SC
- Aberta em
- 10/07/2018 (8 anos)
- Porte
- Micro empresa
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 300.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por secretaria
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 59)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de materiais descartavéis para Odonto das USF's da Secretaria da Saúde.Empenho 18071/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 35.830,96 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de materiais descartavéis para Odonto das UBS's da Secretaria da Saúde.Empenho 18072/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 35.830,96 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de materiais descartavéis para Odonto CEO da Secretaria da Saúde.Empenho 18073/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 35.830,96 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material descartável para UBS'SEmpenho 16811/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 34.671,54 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material descartável para Vigilância EpidemiológicaEmpenho 16817/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
| 26/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material descartável para USF'SEmpenho 16819/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 34.671,54 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de materiais descartáveis para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 16824/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 34.671,54 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de materiais descartáveis para a Vigilância Epidemiológica.Empenho 16837/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 53.782,50 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material Descartável (compressa para curativo) - USF'sEmpenho 16082/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 3.337,50 | R$ 3.337,50 |
| 06/08/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material Descartável (compressa para curativo) - UBS'sEmpenho 16092/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 3.337,50 | R$ 3.337,50 |
| 16/07/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável (seringas) para USF's.Empenho 14071/2026 | Pregão eletrônico 000173/25 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material descartável (aventais TNT) para UBS's.Empenho 14073/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 1.431,00 | R$ 1.431,00 |
| 16/07/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material descartável (aventais TNT) para USF's.Empenho 14074/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 1.192,50 | R$ 1.192,50 |
| 23/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material descartável (Compressa de Gaze) para USF'SEmpenho 12225/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 8.578,00 | R$ 8.578,00 |
| 23/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material descartável (Compressa de gaze) para UBS'SEmpenho 12232/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 8.578,00 | R$ 8.578,00 |
| 23/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de Material descartável (Compressa de Gaze) para UBS'SEmpenho 12234/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 10.250,00 | R$ 10.250,00 |
| 16/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de saco de lixo Infectante branco 100 Lts e saco de lixo branco 50Lts para o Pronto Socorro Municipal e Unidades BásicasEmpenho 11936/2026 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 21.335,00 | R$ 21.335,00 |
| 12/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de máscara cirúrgica tripla para as USFEmpenho 11807/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 432,00 | R$ 432,00 |
| 12/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de máscara cirúrgica tripla para as UBSEmpenho 11808/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 432,00 | R$ 432,00 |
| 12/06/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de máscara cirúrgica tripla para o CEO.Empenho 11809/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 172,80 | R$ 172,80 |
| 30/04/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartavél para o Pronto Socorro Municipal.Empenho 7928/2026 | Pregão eletrônico 000173/25 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 30/04/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartavél para as Unidades Básicas de Saúde.Empenho 7929/2026 | Pregão eletrônico 000173/25 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 10/04/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 7132/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 |
| 11/02/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 2951/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
| 11/02/2026 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 2953/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
| 15/01/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.Empenho 1232/2026 | Pregão eletrônico 000173/25 | R$ 1.515,00 | R$ 1.515,00 |
| 15/01/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE.Empenho 1233/2026 | Pregão eletrônico 000173/25 | R$ 1.515,00 | R$ 1.515,00 |
| 15/01/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.Empenho 1234/2026 | Pregão eletrônico 000173/25 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 |
| 15/01/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.Empenho 1238/2026 | Pregão eletrônico 000173/25 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 |
| 05/01/2026 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL E UNIDADES VERA CRUZ E PLIMEC.Empenho 569/2026 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 |
| 19/12/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 24147/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 11.940,30 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE.Empenho 22910/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 |
| 28/11/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.Empenho 22911/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 |
| 24/11/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 21611/2025 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 |
| 24/11/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de limpeza para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 21612/2025 | Pregão eletrônico 000140/25 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 |
| 24/11/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para atender pedido da Defensoria.Empenho 21614/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 261,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso das Unidades de Saúde.Empenho 19388/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 2.245,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 19252/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 16.720,00 | R$ 16.720,00 |
| 21/08/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para uso de CASE - Vera Cruz e Plimec.Empenho 15672/2025 | Pregão eletrônico 000118/24 | R$ 936,00 | R$ 936,00 |
| 30/06/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 11684/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 2.245,00 | R$ 2.236,02 |
| 26/06/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 11623/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 9.279,80 | R$ 9.279,80 |
| 26/06/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 11627/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 20.960,00 | R$ 20.960,00 |
| 24/06/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de fralda descartável para uso dos pacientes da Case, no Posto Vera Cruz.Empenho 11550/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| 15/05/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de compressa de gaze 100% para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 9239/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 |
| 15/05/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de compressa de gaze estéril para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 9241/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
| 08/05/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de compressas de gaze para as unidades da Secretaria da Saúde.Empenho 9017/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 14.660,00 | R$ 14.660,00 |
| 30/04/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.Empenho 8910/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 898,00 | R$ 898,00 |
| 14/04/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA CASE - VERA CRUZ.Empenho 7251/2025 | Pregão eletrônico 000118/24 | R$ 312,00 | R$ 312,00 |
| 27/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso do Pronto Socorro Municipal.Empenho 5476/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 |
| 27/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas UBS/USF - Saúde Bucal.Empenho 5477/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 3.639,60 | R$ 3.639,60 |
| 27/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso do CEO.Empenho 5478/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 1.569,00 | R$ 1.569,00 |
| 27/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 5479/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 |
| 20/02/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso de Atendimento da CASE - Unidade Vera Cruz.Empenho 3102/2025 | Pregão eletrônico 000118/24 | R$ 312,00 | R$ 312,00 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SAÚDE BUCAL - CEO.Empenho 2979/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 1.151,00 | R$ 1.151,00 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SAUDE BUCAL - UBS.Empenho 2983/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 1.569,00 | R$ 1.569,00 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUO NA SAUDE BUCAL - USF.Empenho 2985/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 1.884,00 | R$ 1.884,00 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 2994/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 19.110,00 | R$ 19.110,00 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 2999/2025 | Pregão eletrônico 000211/24 | R$ 25.410,00 | R$ 25.410,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 427/2025 | Pregão eletrônico 000182/24 | R$ 898,00 | R$ 898,00 |
Prova: Portal da Transparência de Avaré: despesas 2025 (coletado em 07/10/2026 19:18) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2026 (coletado em 07/10/2026 19:19)