| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 183.800 | R$ 183.800 |
| 2025 | R$ 134.744 | R$ 134.744 |
Prova: Portal da Transparência: fornecedores de 2024 (procure por 01.541.283/0003-03) · Portal da Transparência: fornecedores de 2025 (procure por 01.541.283/0003-03) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- Sede
- Goiania/GO
- Aberta em
- 06/01/2015 (11 anos)
- Porte
- Demais
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade de Economia Mista
- Capital social
- R$ 240.000.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por secretaria
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Empenhos (últimos 29)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 13035/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 04/07/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saude e Caisma.Empenho 13046/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 |
| 16/05/2025 | Gabinete do Prefeito | Pagamento de multa 2% + juros 1% (a.m) referente ao atraso no pagamento de Nota Fiscal Nº 5862, vencimento original em 08/04/2025, conforme CI 875666 - SF.Empenho 9304/2025 | Outro não aplicável | R$ 911,43 | R$ 911,43 |
| 16/05/2025 | Gabinete do Prefeito | Pagamento de multa 2% + juros 1% (a.m) referente ao atraso no pagamento de Nota Fiscal Nº 5863, vencimento original em 08/04/2025, conforme CI 875666 - SF.Empenho 9305/2025 | Outro não aplicável | R$ 72,91 | R$ 72,91 |
| 16/05/2025 | Gabinete do Prefeito | Pagamento de multa 2% + juros 1% (a.m) referente ao atraso no pagamento de Nota Fiscal Nº 5864, vencimento original em 08/04/2025, conforme CI 875666 - SF.Empenho 9306/2025 | Outro não aplicável | R$ 72,91 | R$ 72,91 |
| 16/05/2025 | Gabinete do Prefeito | Pagamento de multa 2% + juros 1% (a.m) referente ao atraso no pagamento de Nota Fiscal Nº 5865, vencimento original em 08/04/2025, conforme CI 875666 - SF.Empenho 9307/2025 | Outro não aplicável | R$ 36,46 | R$ 36,46 |
| 28/04/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA INSULINO - DEPENDENTE.Empenho 7669/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 33.750,00 | R$ 33.750,00 |
| 28/04/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E CAISMA.Empenho 7670/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| 28/04/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.Empenho 7675/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 07/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso do Programa Insulino Dependente.Empenho 4520/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 33.750,00 | R$ 33.750,00 |
| 07/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso das Unidades de Saúde - UBS/ESF.Empenho 4521/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 07/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso do Caisma.Empenho 4522/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 07/03/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso do Pronto Socorro Municipal.Empenho 4523/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 428/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para uso no Caisma.Empenho 429/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para uso no Programa Insulino Dependente.Empenho 430/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 33.750,00 | R$ 33.750,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material descartável para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 433/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL.Empenho 476/2025 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 08/10/2024 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COM O FORNECIMENTO DE GLICOSÍMETROS EM COMODATO, PARA O PROGRAMA INSULINO-DEPENDENTE.Empenho 20029/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 18.060,00 | R$ 18.060,00 |
| 07/10/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 19963/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
| 07/10/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde e Caisma.Empenho 19964/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 |
| 20/08/2024 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES C/ FORNECIMENTO DE GLICOSÍMETROS EM COMODATO,PARA O PROGRAMA INSULINO-DEPENDENTE.Empenho 16329/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 51.600,00 | R$ 51.600,00 |
| 16/08/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Pronto Socorro Municipal.Empenho 16096/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 645,00 | R$ 645,00 |
| 16/08/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso nas Unidades de Saúde.Empenho 16097/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 645,00 | R$ 645,00 |
| 31/07/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material para uso no Caisma, no atendimento das gestantes acompanhadas no Departamento.Empenho 15687/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 |
| 19/04/2024 | Secretaria de Saúde | Pagamento de juros gerados por atraso no pagamento das notas fiscal nº 5233 e 5248 - Empresa Industria Química do Estado de Goiás .Empenho 7492/2024 | Dispensa | R$ 1.136,49 | R$ 1.136,49 |
| 18/04/2024 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COM O FORNECIMENTO DE GLICOSÍMETROS EM COMODATO, PARA O PROGRAMA INSULINO-DEPENDENTE.Empenho 7474/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 51.600,00 | R$ 51.600,00 |
| 08/02/2024 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL.Empenho 2675/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 2.064,00 | R$ 2.064,00 |
| 19/01/2024 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES COM O FORNECIMENTO DE GLICOSÍMETROS EM COMODATO, PARA O PROGRAMA INSULINO-DEPENDENTE.Empenho 1207/2024 | Pregão eletrônico 000273/23 | R$ 51.600,00 | R$ 51.600,00 |
Prova: Portal da Transparência de Avaré: despesas 2024 (coletado em 07/10/2026 19:11) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2025 (coletado em 07/10/2026 19:18)