| Ano | Comprometido | Pago |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 180.233 | R$ 26.589 |
| 2024 | R$ 203.817 | R$ 203.727 |
| 2025 | R$ 9.871 | R$ 9.092 |
Prova: Portal da Transparência: fornecedores de 2024 (procure por 67.086.421/0001-58) · Portal da Transparência: fornecedores de 2025 (procure por 67.086.421/0001-58) · Cadastro do CNPJ na Receita Federal
Para conferir um valor na fonte oficial, use o número do empenho mostrado na lista abaixo.
Dados da empresa
- Atividade principal
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- Sede
- Igaracu do Tiete/SP
- Aberta em
- 22/10/1991 (34 anos)
- Porte
- Micro empresa · Simples Nacional
- Situação na Receita
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 90.000
Em que a Prefeitura gastou com esta empresa
Por secretaria
Como foi contratado
"Dispensa" e "inexigibilidade" são contratações sem licitação, permitidas por lei em casos específicos. Entenda.
Contratos
| Nº | Assinatura | Vigência até | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 0142/24 | 05/12/2024 | 05/06/2025 | R$ 194.480,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO E NATAL ILUMINADO 2024. |
| 0196/23 | 22/11/2023 | 21/11/2024 | R$ 150.000,00 | Locação de painéis luminosos boas festas Natalina, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Turismo |
| 0178/22 | 29/11/2022 | 29/05/2023 | R$ 93.000,00 | Locação de paineis luminosos Boas Festas Natalina |
| 0148/21 | 02/08/2021 | 29/01/2022 | R$ 973,92 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA AS INSTALÇÕES DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADE DE SAÚDE . CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: DESCRIÇÃO E QUANTIDADES : * 02 UNIDADES - GÁS PARA AR CONDICIONADO R22 . GÁS PA |
| 0076/21 | 28/04/2021 | 28/07/2021 | R$ 1.099,00 | (Compressor ar direto) - Contratação de Empresa para fornecimento de 02 compressores ar direto portátil completo, com kit pintura para ser utilizado pela equipe de pintura da Secretaria de Serviços: - 02 unidades - Co |
| 0143/19 | 06/05/2019 | 06/11/2019 | R$ 6.048,45 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA A NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO . |
| 0498/18 | 13/11/2018 | 13/05/2019 | R$ 85.000,00 | Contratação de empresa para locação de enfeites de natal |
| 0129/18 | 25/04/2018 | 24/04/2019 | R$ 38.055,50 | Registro de preços para eventual aquisição futura de peças e ferramentas para uso na Secretaria de Serviços |
| 0443/17 | 22/11/2017 | 22/02/2018 | R$ 113.733,00 | Contratação de empresa para locação de decoração natalina |
| 0535/15 | 10/11/2015 | 10/05/2016 | R$ 62.926,00 | Locação de decoração natalina para arcos, braçadeiras decorativas e cenografia no centro da cidade de Avaré/SP. |
Empenhos (últimos 60)
| Data | Secretaria | Objeto | Modalidade | Comprometido | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Secretaria de Educação | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 19394/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 52,15 | R$ 0,00 |
| 11/08/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas de construção para a Secretaria de Serviços.Empenho 15269/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 1.161,28 | R$ 1.161,28 |
| 30/07/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 13756/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 1.201,50 | R$ 926,50 |
| 30/07/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 13780/2025 | Pregão eletrônico 000015/25 | R$ 74,50 | R$ 74,50 |
| 26/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 11610/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 352,09 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramenta.Empenho 11613/2025 | Pregão eletrônico 000130/24 | R$ 99,84 | R$ 0,00 |
| 13/03/2025 | Secretaria de Administração | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELO DTI.Empenho 4756/2025 | Pregão eletrônico 000119/24 | R$ 302,01 | R$ 302,01 |
| 19/02/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 2976/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 398,52 | R$ 398,52 |
| 31/01/2025 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de construção.Empenho 2259/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 1.245,54 | R$ 1.245,54 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas.Empenho 510/2025 | Pregão eletrônico 000115/24 | R$ 430,37 | R$ 430,37 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material para a Secretaria de Serviços.Empenho 513/2025 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 2.587,80 | R$ 2.587,80 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de construção.Empenho 519/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 1.707,50 | R$ 1.707,50 |
| 06/01/2025 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material de construção.Empenho 708/2025 | Pregão eletrônico 000216/24 | R$ 257,50 | R$ 257,50 |
| 05/12/2024 | Secretaria de Turismo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO - NATAL ILUMINADO 2024.Empenho 24197/2024 | Pregão eletrônico 000257/24 | R$ 79.270,05 | R$ 79.270,05 |
| 05/12/2024 | Secretaria de Turismo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO, NATAL ILUMINADO 2024.Empenho 24228/2024 | Pregão eletrônico 000257/24 | R$ 115.209,95 | R$ 115.209,95 |
| 20/08/2024 | Secretaria de Administração | Aquisição de materiais para o Departamento de Telefonia.Empenho 16321/2024 | Pregão eletrônico 000119/24 | R$ 89,87 | R$ 0,00 |
| 11/06/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de pintura para Secretaria de Serviços.Empenho 11789/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 547,50 | R$ 547,50 |
| 17/05/2024 | Secretaria de Saúde | Aquisição de manta impermeabilizadora e vedador.Empenho 9638/2024 | Pregão eletrônico 000011/24 | R$ 354,28 | R$ 354,28 |
| 15/05/2024 | Secretaria de Saúde | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 9501/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 220,35 | R$ 220,35 |
| 06/05/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material para pintura.Empenho 9211/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 101,70 | R$ 101,70 |
| 12/04/2024 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de pintura.Empenho 7255/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 43,80 | R$ 43,80 |
| 20/03/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais elétricos.Empenho 5367/2024 | Pregão eletrônico 000389/23 | R$ 322,44 | R$ 322,44 |
| 14/03/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas diversas para uso na limpeza pública.Empenho 5074/2024 | Pregão eletrônico 000124/23 | R$ 3.910,90 | R$ 3.910,90 |
| 05/03/2024 | Secretaria de Esporte | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 4798/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 111,60 | R$ 111,60 |
| 05/03/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 4808/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 503,25 | R$ 503,25 |
| 04/03/2024 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material hidráulico.Empenho 4754/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 41,94 | R$ 41,94 |
| 23/02/2024 | Gabinete do Prefeito | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 3237/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 44,85 | R$ 44,85 |
| 31/01/2024 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material hidráulico.Empenho 1491/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 167,52 | R$ 167,52 |
| 23/01/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 1274/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 727,50 | R$ 727,50 |
| 17/01/2024 | Secretaria de Esporte | Aquisição de ferramentas.Empenho 943/2024 | Pregão eletrônico 000124/23 | R$ 120,80 | R$ 120,80 |
| 17/01/2024 | Secretaria de Esporte | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.Empenho 1063/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 124,85 | R$ 124,85 |
| 11/01/2024 | Secretaria de Turismo | Aquisição de material para manutenção do Camping Municipal.Empenho 869/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 407,75 | R$ 407,75 |
| 03/01/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material de pintura.Empenho 374/2024 | Pregão eletrônico 000253/23 | R$ 234,40 | R$ 234,40 |
| 03/01/2024 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidráulico.Empenho 643/2024 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 1.262,00 | R$ 1.262,00 |
| 04/12/2023 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de ferramentas.Empenho 25019/2023 | Pregão eletrônico 000124/23 | R$ 273,61 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | Secretaria de Turismo | Locação de painéis luminosos, boas festas Natalina.Empenho 23525/2023 | Pregão eletrônico 000357/23 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2023 | Secretaria da Fazenda | Aquisição de material hidráulico.Empenho 21726/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 286,14 | R$ 0,00 |
| 24/10/2023 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material hidráulico.Empenho 21583/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 138,15 | R$ 0,00 |
| 24/10/2023 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material hidráulico.Empenho 21585/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 3,90 | R$ 3,90 |
| 16/10/2023 | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | Aquisição de material hidráulico.Empenho 20942/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 02/10/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidraulico.Empenho 20636/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 342,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de construção para as Unidades da Saúde.Empenho 20536/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 595,50 | R$ 595,50 |
| 27/09/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material hidráulico.Empenho 19374/2023 | Pregão eletrônico 000204/23 | R$ 378,48 | R$ 0,00 |
| 31/08/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas diversas.Empenho 18301/2023 | Pregão eletrônico 000124/23 | R$ 2.225,50 | R$ 0,00 |
| 31/07/2023 | Secretaria de Saúde | Aquisição de material de construção.Empenho 16104/2023 | Pregão eletrônico 000019/23 | R$ 597,71 | R$ 597,71 |
| 18/07/2023 | Secretaria de Turismo | Aquisição de ferramentas para os serviços de limpeza do Camping Municipal.Empenho 13550/2023 | Pregão eletrônico 000124/23 | R$ 305,14 | R$ 305,14 |
| 02/06/2023 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de escritório.Empenho 11050/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
| 28/04/2023 | Secretaria de Turismo | Aquisição de disco de corte.Empenho 7694/2023 | Pregão eletrônico 000019/23 | R$ 15,86 | R$ 15,86 |
| 26/04/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de materiais de construção.Empenho 7673/2023 | Pregão eletrônico 000019/23 | R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 |
| 12/04/2023 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de escritório.Empenho 7167/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 04/04/2023 | Secretaria de Esporte | Aquisição de material de escritório.Empenho 6912/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 609,60 | R$ 609,60 |
| 21/03/2023 | Secretaria da Fazenda | Aquisição de material de escritório.Empenho 5224/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 975,00 | R$ 975,00 |
| 14/03/2023 | Secretaria da Mulher | Aquisição de material de escritório.Empenho 4895/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 434,10 | R$ 434,10 |
| 10/03/2023 | Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | Aquisição de material de escritório.Empenho 4863/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 28/02/2023 | Secretaria da Fazenda | Aquisição de material de escritório.Empenho 3292/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 |
| 28/02/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de ferramentas diversas para uso na Limpeza pública.Empenho 4419/2023 | Pregão eletrônico 000077/22 | R$ 11.542,02 | R$ 11.542,02 |
| 17/02/2023 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de escritório.Empenho 2989/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 07/02/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de envelopes.Empenho 2667/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 06/02/2023 | Secretaria de Transporte e Serviços | Aquisição de material para uso na limpeza pública.Empenho 2662/2023 | Pregão eletrônico 000077/22 | R$ 6.496,80 | R$ 6.496,80 |
| 02/02/2023 | Gabinete do Prefeito | Aquisição de material de escritório.Empenho 2515/2023 | Pregão eletrônico 000001/22 | R$ 139,60 | R$ 139,60 |
Prova: Portal da Transparência de Avaré: despesas 2023 (coletado em 07/10/2026 19:10) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2024 (coletado em 07/10/2026 19:11) · Portal da Transparência de Avaré: despesas 2025 (coletado em 07/10/2026 19:18)